|
|
Faktúra |
190267
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,20 |
s DPH |
05.12.2019 |
|
|
|
4NAT, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019065
|
tonery
|
33,00 |
s DPH |
05.12.2019 |
|
|
|
František Šarlina, č. 172, Nesluša |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1190003632
|
tlačivá
|
142,00 |
s DPH |
17.12.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190307
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,30 |
s DPH |
17.12.2019 |
|
|
|
4NAT, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10190900
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
51,24 |
s DPH |
17.12.2019 |
|
|
|
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247438023
|
telefón
|
24,19 |
s DPH |
17.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22008366
|
učebné pomôcky
|
207,45 |
s DPH |
17.12.2019 |
|
|
|
NOMILAND, s. r. o., Magnezitárska 11, Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8803558726
|
plyn
|
625,00 |
s DPH |
05.12.2019 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190979
|
výpočtová technika z 2 %
|
958,00 |
s DPH |
17.12.2019 |
|
|
|
NOVATech, s.r.o., Potočná 2835/1A, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190978
|
výpočtová technika z 2 %
|
592,00 |
s DPH |
17.12.2019 |
|
|
|
NOVATech, s.r.o., Potočná 2835/1A, Čadca |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190324
|
Oprava a údržba budovy MŠ
|
2 470,81 |
s DPH |
17.12.2019 |
|
|
|
Tempro- Stavebná firma,s.r.o., Horná 128 , Čadca |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8248454593
|
alarm
|
0,20 |
s DPH |
18.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22009284
|
učebné pomôcky - doplatok
|
0,01 |
s DPH |
18.12.2019 |
|
|
|
NOMILAND, s. r. o., Magnezitárska 11, Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3191090622
|
vodné
|
169,16 |
s DPH |
20.12.2019 |
|
|
|
SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3191090623
|
vodné
|
464,23 |
s DPH |
20.12.2019 |
|
|
|
SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10190662
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
258,82 |
s DPH |
27.12.2019 |
|
|
|
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8803558709
|
plyn
|
892,00 |
s DPH |
05.12.2019 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
70,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10190710
|
učebné pomôcky DHN
|
16,60 |
s DPH |
17.10.2019 |
|
|
|
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190199
|
výkon technika BOZP, PO
|
150,00 |
s DPH |
06.11.2019 |
|
|
|
Slavomír Gocál, Kudlov 1253, Skalité |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2019 |