|
Faktúra |
|
Bezpečnostné zariadenie - alarm pre ZŠ
|
750-sponzorskýdar |
s DPH |
13.04.2013 |
|
|
|
ELMIS - IT s.r.o. , Rudinská cesta 629, KNM |
ZŠ |
|
|
|
24.04.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o podmienkach predaja -dodávanie tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
10.04.2013 |
|
|
|
LIBREX,s.r.o. Bytčiansk 114, Žilina |
ŠJ |
|
|
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
|
FA za telefón / 1.3.2013 - 31.3.2013 /
|
ZŠ=20.39.MŠ=20.39 |
s DPH |
09.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom , BA |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Atramenové náplne do tlačiarne
|
47,40 |
s DPH |
09.04.2013 |
|
|
|
ABEL-Computer,s.r.o.,A.Hlinku, Čadca |
ZŠ |
|
|
|
11.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Sklenené hrnčeky a plytké taniere
|
53,65 |
s DPH |
09.04.2013 |
|
|
|
Vetro-plus,s.r.o.Hviezdoslavova 33, Žilina |
ŠJ |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
|
SSE - mesačný preddavok
|
84,00 |
s DPH |
01.04.2013 |
|
|
|
SSE , a.s., Žilina |
MŠ |
|
|
|
11.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Zemný plyn 1.4. - 30.4.2013
|
ZŠ=337.MŠ=541 |
s DPH |
01.04.2013 |
|
|
|
SPP,a.s.Mlynské nivy, Bratislava |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
|
SSE - mesačný preddavok
|
40,00 |
s DPH |
01.04.2013 |
|
|
|
SSE , a.s., Žilina |
ZŠ |
|
|
|
11.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Vysávač FC9062 Philips
|
109,00 |
s DPH |
25.03.2013 |
|
|
|
ELMAP - elektro , Čadca |
ZŠ |
|
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Hlinikový rebrík 7 priečkový
|
43,00 |
s DPH |
25.03.2013 |
|
|
|
Železiarstvo V + V , Čadca |
ZŠ |
|
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Fotoaparát,SD karta,myš, batérie - učebné pomôcky
|
86,87 |
s DPH |
23.03.2013 |
|
|
|
NAY ELEKTRODOM , Ul.Slobody , Čadca |
ZŠ |
|
|
|
25.03.2013 |
|
Faktúra |
|
IVES -služby technickej podpory/STP/
|
155,35 |
s DPH |
22.03.2013 |
|
|
|
IVES Košice ,Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
ZŠ |
|
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Zabezpečovacie zariadenie - alarm
|
750-sponzorskýdarpreZŠ |
s DPH |
13.03.2013 |
|
|
|
ELMIS - IT s.r.o., Rudinská cesta 629, KNM |
ZŠ |
|
|
|
24.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Zemný plyn za obdobie /1.3.-31.3.2013/
|
ZŠ=615.MŠ=989 |
s DPH |
11.03.2013 |
|
|
|
SPP,Mlynské nivy, BA |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka a montáž prietokového ohrievača
|
303,29 |
s DPH |
08.03.2013 |
|
|
|
ELISTA,s.r.o., Ul.športovcov , Čadca |
ZŠ |
|
|
|
08.03.2013 |
|
Faktúra |
|
FA za telefón /1.2. - 28.2.2013 /
|
ZŠ=20.39.MŠ=20.39 |
s DPH |
07.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom , BA |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
07.03.2013 |
|
Faktúra |
|
3.FA :II.etapa elektroinštalačných prác- ukončenie
|
1 455.49 |
s DPH |
05.03.2013 |
|
|
|
ELISTA,s.r.o. , Ul.športovcov 2525, Čadca |
ZŠ |
|
|
|
08.03.2013 |
|
Faktúra |
|
EE - mesačný preddavok
|
40,00 |
s DPH |
01.03.2013 |
|
|
|
SSE, a. s. ,Žilina |
ZŠ |
|
|
|
11.01.2013 |
|
Faktúra |
|
EE - mesačný preddavok
|
84,00 |
s DPH |
01.03.2013 |
|
|
|
SSE , a.s., Žilina |
MŠ |
|
|
|
11.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Toner Lexmark - kompatibilita , Toner Brother- kompatib.
|
MŠ=35.ŠJ=23.50Spolu:58.20 |
s DPH |
25.02.2013 |
|
|
|
Barma 1 , s.r.o. Rieka 29000, 02201 Čadca |
MŠ aj ŠJ |
|
|
|
04.03.2013 |