|
Faktúra |
220180246
|
učebné pomôcky
|
1,00 |
s DPH |
27.05.2022 |
|
|
|
Klett nakladatelství s.r.o., Jičínská 2348/10, Praha |
ZŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
Faktúra |
22K3006
|
piesok do pieskoviska
|
69,71 |
s DPH |
27.05.2022 |
|
|
|
Peter Tomek-TODAKO, Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
MŠ |
Mgr. A. Kinierová |
riaditeľka |
|
27.05.2022 |
|
Faktúra |
4012200646
|
Čistiace prostriedky
|
181,55 |
s DPH |
18.10.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, Čadca |
MŠ, ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
Faktúra |
20220194
|
výkon technika BOZP, PO
|
150,00 |
s DPH |
18.10.2022 |
|
|
|
Slavomír Gocál, Kudlov 1253, Skalité |
ZŠ s MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
Faktúra |
8314785563
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
18.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
Faktúra |
|
mäso
|
93,80 |
s DPH |
28.03.2023 |
|
|
|
Mäsiarstvo SK s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.04.2023 |
|
Faktúra |
|
ryby
|
81,82 |
s DPH |
10.03.2023 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.04.2023 |
|
Faktúra |
|
mäso
|
29,65 |
s DPH |
24.05.2025 |
|
|
|
Mäsiarstvo SK s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.04.2023 |
|
Faktúra |
|
mäso
|
29,65 |
s DPH |
14.03.2023 |
|
|
|
Mäsiarstvo SK s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.04.2023 |
|
Faktúra |
|
mäso
|
44,69 |
s DPH |
16.03.2023 |
|
|
|
Mäsiarstvo SK s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.04.2023 |
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
130,94 |
s DPH |
20.03.2023 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.04.2023 |
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
128,52 |
s DPH |
27.03.2023 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.04.2023 |
|
Faktúra |
|
mäso
|
127,51 |
s DPH |
23.03.2023 |
|
|
|
Mäsiarstvo SK s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.04.2023 |
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
127,67 |
s DPH |
28.03.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.04.2023 |
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
323,79 |
s DPH |
10.03.2023 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.04.2023 |
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
211,84 |
s DPH |
28.03.2023 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.04.2023 |
|
Faktúra |
|
ovocie a zelenina
|
510,17 |
s DPH |
28.03.2023 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.04.2023 |
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
110,81 |
s DPH |
03.04.2023 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.04.2023 |
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
66,49 |
s DPH |
31.03.2023 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.05.2023 |
|
Faktúra |
|
mäso
|
62,65 |
s DPH |
12.04.2023 |
|
|
|
Mäsiarstvo SK s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.05.2023 |